支行内控管理岗对柜台业务的监督,具体内容不包括以下()。

发布于 2021-04-25 15:51:19
【单选题】
A 对存取款、转汇、开销户、代收发等所有柜台办理的业务,特别是重要业务环节如挂失、查询冻结扣划、提前支取、撤销、冲正等业务进行重点检查。
B 现金整点、现金收付、现金上下解,账实是否相符、有无白条抵库存现象,库存现金有无超限额、残钞、假币管理是否合规等。
C 现金、凭证、印章清点,换人卡把复核,双人双锁入库,账表传票核对等。
D 人民币结算账户的开立、使用、变更、撤销是否合规,存贷款账户余额的对账工作是否执行到位等。
E 对不良贷款是否按要求向借款人签发《逾期贷款催收通知书》,并取得有效回执,是否发生新增失时效贷款。

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