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稽核
在业务操作过程中发现规章制度、业务管理、系统控制中的漏洞、缺陷和重要风险点,提出针对性建议或措施,并被相关部门采纳的,奖励( )分。
发布于 2021-04-25 15:51:50
【单选题】
A 3
B 5
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毒。
2023-04-25
这家伙很懒,什么也没写!
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7qutui
这家伙很懒,什么也没写!
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1
可燃气体浓度:当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时,其被测浓度不大于()(体积百分数);当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时,其被测浓度不大于()(体积百分数)。
2
根据缺陷的影响程度对内部控制等级进行划分,可以划分()级。。
3
凡属被审计单位已提供,但审计人员在查阅资料时不尽职,致使问题没有及时发现,造成风险隐患或损失的,审计人员承担必要责任,稽核内审部部门负责人和有关领导承担相应的()。
4
一般情况下 自我介绍的时间不超过 ( )分钟
5
内部控制评价年度报告的基准日是每年( )。
6
<{table}> <{colgroup}><{col}> <{/colgroup}><{tbody}><{tr}> <{td}>站内线路的道岔及车站与其他单位所管线路相衔接的道岔(包括防护道岔),由车站负责管理。<{/td}> <{/tr}><{/tbody}><{/table}>
7
()负责现场审计的全面工作。
8
367 混凝土基础的强度可用锤或錾敲击的方法来进行检查。
9
审计人员未严格执行审计方案及在所抽取的样本中,应发现问题而未发现,扣()分,扣减绩效()元。
10
事实确认书一般应在现场作业结束时完成,最迟应当在退出审计现场后( )个工作日内完成。
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