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《中国移动内部审计整改管理办》对审计发现问题的整改责任进行了明确,其中内部审计部门负有( );
发布于 2021-04-25 21:26:11
【填空题】
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guml
2023-04-25
这家伙很懒,什么也没写!
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qwertyyu
这家伙很懒,什么也没写!
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1
客户办理定期存款业务时,《单位定期存款开户证实书》仅作为存款证明,不得作为质押的权利凭证。
2
严重故障应遵循___________的原则,按确定的故障处理流程和应急措施、方处理,应尽快___________,不可因查找原因而延长故障历时。
3
开户证实书为第三人向借款人提供的,应同时提交第三人同意借款人为质押贷款目的而使用其开户证实书的协议书。协议书应说明委托贷款行向存款行申请开具单位定期存单的内容。
4
《中国移动内部审计整改管理办》对审计发现问题的整改责任进行了明确,其中被审计单位的领导班子负有( );
5
单位定期存单质押贷款中出质人和我行要在质押合同中约定,当借款人没有依约履行合同的,我行可直接将存单兑现以实现质权。
6
根据《中国移动内部审计整改管理办》,各单位内部审计部门建立《审计整改事项台账》,实行( )管理;
7
我行不得接受未经确认的单位定期存单作为贷款的担保,经营部门必须取得存单签发银行的出具的单位定期存款核押证明,证明存单真实有效并予以冻结。
8
内部审计通过运用( )和( )的审计程序和方,对公司各项业务活动、内部控制和风险管理的适当性、合规性和有效性进行独立、客观的确认并提供咨询服务,协助改善公司治理、风险管理和控制过程的效果,旨在增加公司价值,改善公司运营,促进公司持续健康发展,服务公司战略目标的达成。
9
质押期间,我行不接受存款人提出的挂失申请。
10
经营性物业抵押贷款应参照《华夏银行项目评估管理办法》的相关要求管理。
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