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审计单选、多选
内部审计是指内部审计部门对其业务经营活动的自律、自控机制进行再监督的行为,是农村信用社()、主动防范、查错除弊、规避风险的重要手段。
发布于 2021-04-26 00:22:04
【单选题】
A 自我监督
B 自我评估
C 自我控制
D 自我纠正
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1111
2023-04-26
这家伙很懒,什么也没写!
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1
进行信息系统测试时,审计人员设计一套虚拟的业务数据,将其输人到计算机中,观察比较输出是否与预期相符。这一方法是()。
2
下列软骨中属于透明软骨有:( )。
3
经过对内部控制初步评价,如果认为内部控制设计不合理,决定不依赖某项内部控制的,审计人员可以()。
4
下列软骨中属于纤维软骨有:( )。
5
内部审计机构或者内部审计人员在执行内部审计工作时违反规定涉嫌犯罪的,应受到的处理()。
6
下列软骨中属于弹性软骨有:( )。
7
如果不存在未能完成审计业务的情况,则审计工作底稿的归档期限应为审计报告日后()。
8
下列属于浆膜的膜有:( )。
9
设立审计司和审计院,标志着我国用“审计”一词命名的审计机构的产生是在()。
10
审计存在和发展的前提是()。
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