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审计单选、多选
( )下列关于内部审计机构的权限,说法错误的有()。
发布于 2021-04-26 00:23:55
【多选题】
A 可以要求被审计单位按时报送发展规划、战略决策等有关资料;
B 对可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料,经批准,有权予以暂时封存;
C 检查有关计算机系统及其电子数据和资料;
D 对于正在进行的严重违法行为、严重损失浪费行为及时向单位主要负责人报告,无权制止;
E 对于违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员,追究责任。
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77565001
2023-04-26
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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