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审计
审计组应严格按照方案实施审计,不得擅自调整方案。对确因客观情况需调整方案的,应当说明调整意见及理由,并报经审计组组长批准方可调整。
发布于 2021-02-13 08:33:53
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kid
2023-02-13
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
省联社审计人员的回避由审计部门负责人决定;省联社审计部门负责人的回避,由省联社分管领导决定。
2
依据物资采购标准管理流程,共分()个阶段。
3
被回避人员不得利用职权或关系指使或暗示其他审计人员对审计项目、事项进行干预,不得以其它方式对审计过程或结果施加影响。
4
审计人员向被审计单位和个人调查取得的证明材料,不需要提供者盖章或者签名。
5
限速运行方案应在取消限速后至少保存( )个月。
6
可以通过互联网传输涉密信息。
7
发生旅客挡门属于一般安全信息。
8
存储涉密信息的计算机严禁接入互联网。
9
行车调度命令,受令人应复诵命令内容,命令记录应至少保存( )年
10
便携式计算机除工作需要外,原则上不准带出工作场所,避免因被盗等原因发生泄密事件。
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