会计主管应该按规定权限审查现金支付、合理安排库存限额,监督柜员一日三碰库。按周定期和不定期检查库存现金、重要空白凭证、表内外账据、抵质押品、有价单证、印章等实物的库存情况,并认真做好检查纪录,要求每月对中心社查库不少于()次,辖内分理处不少于二次。

发布于 2021-02-17 08:13:45
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A 一次
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