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审计工作( )于经营管理活动,不参与本行实际经营活动和内部控制的决策和执行。
发布于 2021-02-21 20:48:53
【单选题】
A 不独立
B 依附
C 独立
D 渗透
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猫哥
2023-02-21
这家伙很懒,什么也没写!
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Royston Yuen
浮游生物。身体短小不到1厘米。有一只眼睛却有着统治世界的野心
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1
审计方案经批准后,审计部门一般应提前( )个工作日向被审计部门(机构)发出审计通知书。
2
审计人员收集证明材料,应当注意:进行调查时,凡涉及重大问题,审计人员不得少于( )人。
3
以下关于审计责任管理坚持的原则说法错误的是( )。
4
内部审计部门( )向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议。
5
商业银行应根据业务性质、规模和复杂程度,信息科技应用情况,以及信息科技风险评估结果,决定信息科技内部审计范围和频率。但至少应每( )年进行一次全面审计。
6
总行及各分支行( )对管辖行差旅费管理和使用情况进行监督检查。
7
短期贷款展期期限累计不得超过( )。
8
《担保法》规定:保证方式可分为( )。
9
银行业金融机构有违法经营、经营管理不善等情形,不予撤销将严重危害金融秩序、损害公众利益的,国务院银行业监督管理机构有权( )。
10
任何单位和个人购买商业银行股份总额百分之( )以上的,应当事先经国务院银行业监督管理机构批准。
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