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审计委员会负责人原则上应由( )担任。
发布于 2021-02-21 20:48:46
【单选题】
A 独立董事
B 内部董事
C 股东
D 高级管理人员
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星辰
2023-02-21
天空黑暗到一定程度,星辰就会熠熠生辉。
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MY2021
这家伙很懒,什么也没写!
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1
下列人员中,不受公司章程约束的是( )
2
《关于进一步提高我行内审工作效能的通知》中规定,各分支行开展内控制度执行情况自查工作,并( )汇总各条线自查情况:
3
商业银行应建立( )的内部审计体系
4
( )对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。
5
董事会应下设审计委员会。审计委员会成员不少于( )人。
6
审计方案经批准后,审计部门一般应提前( )个工作日向被审计部门(机构)发出审计通知书。
7
审计人员收集证明材料,应当注意:进行调查时,凡涉及重大问题,审计人员不得少于( )人。
8
以下关于审计责任管理坚持的原则说法错误的是( )。
9
内部审计部门( )向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议。
10
商业银行应根据业务性质、规模和复杂程度,信息科技应用情况,以及信息科技风险评估结果,决定信息科技内部审计范围和频率。但至少应每( )年进行一次全面审计。
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