Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
所有A类题(22+1套
内部审计是指我行为实施( )依法对行内各单位(部门)的会计报表、帐簿、凭证及有关经济活动进行检查,对账务收支的真实性、合法性和效益性进行审计和评价 活动。
发布于 2021-02-21 20:48:38
【单选题】
A 内部控制
B 合规经营
C 内部管理
D 内部监督
查看更多
关注者
0
被浏览
32
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
794603837
2023-02-21
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
liuliu
这家伙很懒,什么也没写!
提问
939
回答
1006
被采纳
1006
关注TA
发私信
相关问题
1
审计的最本质特征是( )。
2
审计全过程的中心环节是( )。
3
从现代内部审计视角来看,以下哪项表达是内部审计活动对管理的最为重要的好处:( )
4
()印刷电路板元器件焊接时,质量不好的焊点应圆而光滑、无毛刺。
5
商业银行内部控制是为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对( )进行防范、控制、纠正的动态过程和机制。
6
以下哪项关于内部审计合规性和独立性的说法是正确的?( )
7
旁证是:( )
8
下列人员中,不受公司章程约束的是( )
9
《关于进一步提高我行内审工作效能的通知》中规定,各分支行开展内控制度执行情况自查工作,并( )汇总各条线自查情况:
10
商业银行应建立( )的内部审计体系
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部