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商业银行应建立( )的内部审计体系
发布于 2021-02-21 20:48:43
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老坛脚踩牛肉面
2023-02-21
房多车多钱多
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jim19970316
这家伙很懒,什么也没写!
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1
内部审计是指我行为实施( )依法对行内各单位(部门)的会计报表、帐簿、凭证及有关经济活动进行检查,对账务收支的真实性、合法性和效益性进行审计和评价 活动。
2
以下哪项关于内部审计合规性和独立性的说法是正确的?( )
3
旁证是:( )
4
下列人员中,不受公司章程约束的是( )
5
《关于进一步提高我行内审工作效能的通知》中规定,各分支行开展内控制度执行情况自查工作,并( )汇总各条线自查情况:
6
( )对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。
7
董事会应下设审计委员会。审计委员会成员不少于( )人。
8
审计委员会负责人原则上应由( )担任。
9
审计方案经批准后,审计部门一般应提前( )个工作日向被审计部门(机构)发出审计通知书。
10
审计人员收集证明材料,应当注意:进行调查时,凡涉及重大问题,审计人员不得少于( )人。
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