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以下关于审计责任管理坚持的原则说法错误的是( )。
发布于 2021-02-21 20:48:50
【单选题】
A 谁审计谁负责
B 从轻处罚
C 处罚与教育相结合
D 实事求是
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likuniven
2023-02-21
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
( )对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。
2
董事会应下设审计委员会。审计委员会成员不少于( )人。
3
审计委员会负责人原则上应由( )担任。
4
审计方案经批准后,审计部门一般应提前( )个工作日向被审计部门(机构)发出审计通知书。
5
审计人员收集证明材料,应当注意:进行调查时,凡涉及重大问题,审计人员不得少于( )人。
6
内部审计部门( )向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议。
7
商业银行应根据业务性质、规模和复杂程度,信息科技应用情况,以及信息科技风险评估结果,决定信息科技内部审计范围和频率。但至少应每( )年进行一次全面审计。
8
审计工作( )于经营管理活动,不参与本行实际经营活动和内部控制的决策和执行。
9
总行及各分支行( )对管辖行差旅费管理和使用情况进行监督检查。
10
短期贷款展期期限累计不得超过( )。
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