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以下选项不属于内部审计人员为获取相关、可靠和充分的审计证据,以支持审计结论、意见和建议可以运用的方法的是( )。
发布于 2022-03-21 10:44:07
【单选题】
A 观察
B 计算
C 分析程序
D 估算
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粉红兔子
2022-03-21
互联网/WOW猎人/直男癌/离婚
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何小帅
时间顺流而下,生活逆水行舟。
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1
2019年版1元硬币外缘的圆柱内,有等距离分布的( )字符( )。
2
2019年版1元硬币( )额数字轮廓线底端,有一组微缩文字( ),借助一定倍数率放大镜观察可见。
3
2019年版1元、5角、1角硬币用特定仪器检测,具有( )特征。
4
2019年版5角硬币背面荷花图案下方的浮萍轮廓范围内的点阵中有( )个形似( )的图案,借助一定倍率放大镜观察可见。
5
内部审计人员应当充分运用( )原则,考虑差异或者缺陷的性质、数量等因素,合理确定重要性水平。
6
内部审计机构和内部审计人员应当全面关注( )风险,以风险为基础组织实施内部审计业务。
7
内部审计机构应当根据组织的风险状况、管理需要及审计资源的配置情况,编制( )审计计划。
8
内部审计人员职业道德是内部审计人员在开展内部审计工作中应当具有的职业品德、应当遵守的( )和应当承担的职业责任的总称。
9
内部审计人员应当保持并提高( ),按照规定参加后续教育。
10
与被审计单位管理层有密切的私人关系,可能影响内部审计的( )。
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