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物资采购审计中,根据( )原则,内部审计人员应将工作改进空间较大、在增值性方面有潜力的物资采购部门、环节或物资类别确定为审计项目。
发布于 2022-03-21 10:53:22
【单选题】
A 成本效益
B 空间效应
C 增值性
D 可持续性
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姚建龙
2022-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
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1
中级稽核员应具有( )以上稽核审计工作经验。
2
质量控制执行情况审计,应审查是否设置独立的质量检验部门组织物资验收,有无采取适当措施防止采购人员、质检人员与( )串通舞弊。
3
质量控制执行情况审计,应审查短缺物资和不符合质量要求的物资是否查明了原因,有无根据不同情况及时组织索赔,是否每( )编制退货报告,以供采购和质检部门进行审查、分析和考核供货商表现等。
4
根据组织的管理模式和要求、物资采购业务量的大小、内部审计机构资源等的不同,物资采购审计可以采取项目管理式审计和( )两种模式。
5
对大、中型规模的组织开展物资采购审计,适合采用下列哪种审计模式( )。
6
审计组提交经济责任审计报告。审计组应当在收到企业内管干部及其所在企业书面意见或征求意见期限届满之日起十日内提交经济责任审计报告,重大、疑难的审计事项经内部审计机构主管领导批准可以在三十日内提交报告,但最长不得超过( )。
7
经济责任审计范围应当遵循( )原则确定,并充分考虑审计风险。
8
企业内部经济责任审计,是指企业内部审计机构对企业内部( )开展的经济责任审计。
9
企业内部经济责任审计的对象,包括( )。
10
企业内管干部的任职时间为某一年度的上半年,则以( )作为企业内管干部经济责任审计期间的期初。
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