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省联社职能部门应根据班子会议纪要对照审计报告中的问题项目制订整改计划,逐一落实整改,并于班子会后一周内将整改计划、联系人报送( )。
发布于 2022-03-21 10:51:16
【单选题】
A 分管领导
B 内审部门
C 省联社班子会
D 省联社高管
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🐬旭洋
2022-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
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1
内部审计人员职业道德规范自( )起施行。
2
省联社内部审计部门按审计职能要求及省联社领导的工作安排,对省联社各职能部门开展内部审计,审计通知书应经( )签发。
3
省联社职能部门应根据班子会议纪要对照审计报告中的问题项目制订整改计划,逐一落实整改,并于班子会后( )内将整改计划、联系人报送内审部门。
4
内审部门按( )将职能部门整改情况向分管领导报告。
5
内部审计部门可根据审计整改情况开展( )。
6
受到( )以上纪律处分的员工,在处分期满后两年内不得进入稽核队伍。
7
凡在岗稽核人员( )以上未实际从事稽核审计工作的,视为年检不合格。
8
凡取得稽核资格证书( )以上仍未实际从事稽核审计岗位工作的持证人员,若要从事稽核工作,应重新参加稽核资格考试。
9
小规模行社的稽核人员配置人数应不少于( )。
10
各行社稽核审计工作由( )负总责。
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