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44模
下列关于商业银行内部控制和审计的说法中,错误的是( )。
发布于 2021-04-19 15:57:23
【单选题】
A 商业银行的市场风险管理职能与业务经营职能应当保持相对独立
B 审计应当既对负责市场风险管理的部门,也对业务经营部门进行
C 审计报告不可直接提交给董事会
D 审计部门应当跟踪检查改进措施的实施情况,并向董事会提交有关报告
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hymnsoul3
2023-04-19
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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