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高财习题课
下列关于企业递延所得税负债会计处理的表述中,正确的有( )。
发布于 2021-04-24 03:29:19
【多选题】
A 吸收合并免税合并下商誉初始确认时形成的应纳税暂时性差异应确认相应的递延所得税负债。
B 与损益相关的应纳税暂时性差异确认的递延所得税负债应计入所得税费用。
C 应纳税暂时性差异转回期间超过一年,相应的递延所得税负债应以现值进行计量。
D 递延所得税负债以相关应纳税暂时性差异转回期间适用的企业所得税税率计量。
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颖颖就要嘤嘤嘤
2023-04-24
别惹我 会喷火?
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186****0683
这家伙很懒,什么也没写!
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甲公司2×19年因政策性原因发生经营亏损600万元,按照税法规定,该亏损可用于抵减以 后5个会计年度的应纳税所得额。该公司预计未来5年期间能够产生足够的应纳税所得额弥补 亏损,下列关于该经营亏损的表述中,正确的是( )。
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3
下列各项中,能够产生可抵扣暂时性差异的有( )。
4
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9
《铁路进站乘车禁止和限制携带物品的公告》中,请勿携带()、()、()、()等民用qiang以及各类配用子弹。
10
《铁路进站乘车禁止和限制携带物品的公告》中,请勿携带()、()、()、()等其他qiang支及上述物品的样品、仿制品。
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