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稽核
审计实施阶段包括进场见面、审计访谈、收集证据、编制取证单、编制工作底稿等环节。
发布于 2021-04-25 15:58:45
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lzq
2023-04-25
这家伙很懒,什么也没写!
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black97
这家伙很懒,什么也没写!
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1
审计组得出审计结论后不得申请复议。
2
内审部门应当对审计报告、审计结论和管理建议中的审计发现、审计评价、审计建议陈述的恰当性进行审核。
3
食品链中的组织包括()。
4
审计文件材料的归档时间应当在该审计项目终结后的6个月内。
5
认证证书的认证范围由()决定。
6
文件审核的作用不包括()。
7
审计对象应在规定时间内向审计组提交审计报告征求意见稿的反馈意见,逾期未提交视同无异议,由审计人员予以注明。
8
为提高工作效率,本行提供内部控制审计服务的会计师事务所可以一并提供内部控制评价服务。
9
以下哪一项活动属于第二阶段现场审核时间发生的活动()。
10
本行应定期对外发布内部控制体系等级评定结果。
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