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根据《第2103号内部审计具体准则—审计证据》要求,内部审计人员应当从( )方面判断审计事项的重要性,以做出获取审计证据的决策。
发布于 2021-04-24 22:44:31
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Mr.李
2023-04-24
这家伙很懒,什么也没写!
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内部审计,是指是指单位负责内部审计的机构和人员对本单位及其所属单位( )实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。
2
根据《_审计署关于内部审计工作的规定》规定,内部审计机构负责人应当具备()等工作背景。
3
根据《第1101号—内部审计基本准则》规定,审计报告应当包括( )。
4
根据《第1101号—内部审计基本准则》要求,内部审计机构应当根据组织的( ),编制年度审计计划。
5
金融机构对违反票据法规定的票据,予以承兑、贴现、付款或者保证的,给予警告,没 收违法所得,并处违法所得 1 倍以上 3 倍以下的罚款,没有违法所得的,处()的罚款。
6
根据《第2201号内部审计具体准则—内部控制审计》要求,内部控制审计应当在对内部控制全面评价的基础上,关注( )的内部控制。
7
根据《第2306号内部审计具体准则—人际关系》要求,内部审计人员应当及时、妥善地化解人际冲突,以下可以采取的方法是:( )。
8
根据《第2308号内部审计具体准则—审计档案工作》有关要求,以下关于电子档案的描述,哪些是正确的( )。
9
根据《第2306号内部审计具体准则—内部审计质量》要求,以下属于内部审计机构质量控制措施的是( )。
10
根据《第1201号—内部审计人员职业道德规范》要求,内部审计人员在实施内部审计业务时,应当诚实、守信,不应有下列行为( )。
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