Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
2020理论实务(习
下列关于银行存款函证的说法中,不正确的有:
发布于 2021-02-11 18:44:14
【多选题】
A 审计人员应向被审计单位在本年存过款(不包括外埠存款.信用卡存款)的所有银行发函
B 存款账户已注销的不需要函证
C 审计人员已直接从某一银行获得了银行对账单和所有已付支票的,仍需向银行函证
D 审计人员向与企业有业务往来的所有银行寄送询证函
E 一年以上的定期存款和限定用途的存款不属于函证范围
查看更多
关注者
0
被浏览
88
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
123
2023-02-11
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
5232557
这家伙很懒,什么也没写!
提问
962
回答
946
被采纳
946
关注TA
发私信
相关问题
1
A注册会计师于2019年3月3日下午下班时对甲公司全部现金进行监盘后,确认实有现金数额为1 000元。甲公司3月2日账面库存现金余额为2 000元,3月3日发生的现金收支全部未登记入账,其中收入金额为3 000元.支出金额为4 000元,2019年1月1日至3月2日现金收入总额为165 200元.现金支出总额为165 500元,则推断2018年12月31日库存现金余额应为:
2
下列关于货币资金审计目标的说法中,不正确的是:
3
N公司某银行账户的银行对账单余额与银行存款日记账余额不符,A注册会计师应当执行的最有效的审计程序是:
4
下列情形中,可能表明货币资金业务存在较高错报风险的是:
5
审计人员测试现金内部控制的内容及方法有:
6
下列关于向有关开户银行函证的表述,正确的有:
7
下列各项中,属于对外币金额折算及汇兑损益账务处理正确性的检查的有:
8
下列各项中,符合现金监盘要求的有:
9
下列属于在途货币资金审查要点的有:
10
被审计单位对外币业务在资产负债表日的下列处理,审计人员认为正确的有:
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部