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在风险与控制自我评估中,当剩余风险评估结果为“接受”的,需提出行动改进计划
发布于 2021-03-15 01:17:31
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阿晴
2023-03-15
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
商业银行内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖各项业务流程和管理活动,覆盖所有的部门、岗位和人员,是指商业银行内部控制的审慎性原则
2
保证期间是确定保证人承担保证责任的期间,会发生中止、中断和延长。
3
根据《中华人民共和国消费者权益保护法》(主席令第7号),经营者和消费者有约定的,应当按照约定履行义务,双方的约定可以违背法律、法规的规定。
4
定期式评估是指不按照既定评估频率,开展的操作风险与控制自我评估。触发式评估指在触发情形发生后,针对业务流程或特定事项所开展的操作风险与控制自我评估。
5
关键风险指标管理应遵循以下原则:重要性原则、敏感性原则、静态性原则、可操作性原则。
6
我行可购买保险以及与第三方签订合同,并将其作为缓释操作风险的一种方法,因此可适当忽视控制措施的重要作用。
7
中国人民银行对本行各级机构开展的检查、审计和评估等工作属于内部检查。
8
整改牵头单位承担整改工作的首要责任,整改督办单位承担整改工作的跟踪督办责任,严格落实“谁检查、谁督办、谁评估”。
9
实质重于形式原则属于整改工作原则。
10
整改不到位不包括正在整改。
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