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采集被审计单位电子数据作为审计证据的,内部审计人员可以不记录电子数据的采集和处理过程。
发布于 2022-03-24 17:20:54
【判断题】
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Enoch
2022-03-24
跑腿
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突突死这帮狗奏
这家伙很懒,什么也没写!
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1
被审计单位对审计报告有异议的,审计项目负责人及相关人员应当核实,必要时应当修改审计报告
2
被审计对象对《稽核检查事实与评价书》有异议时,应在《稽核检查事实与评价书》中对不认可的方面进行详细说明,或在七个工作日内向检查组(或派出检查组的单位)提交书面意见材料,并提供必要的证明材料。
3
编制审计报告的清晰性原则是指:审计报告应当做到逻辑性强、突出重点,简明扼要地阐明事实和结论,要尽可能使用专业性和技术性的语言。
4
不良后果是指因违规行为发生资金损失或形成重大风险隐患的;对本单位形象、声誉在社会上造成一定负面影响的
5
财务审计的标准主要是国家有关部门所颁布的会计准则、会计制度以及其它相关规范制度。管理审计的标准主要是组织管理层已制定或已认可的各项标准。
6
采用工程量清单计价的合同必须符合《建设工程工程量清单计价规范》的规定。
7
采用公开招标方式的,审查对外发布的招标信息是否全面、准确,发布范围是否具有广泛性,参与招标的投标人是否合格。
8
仓储保管情况审计,应审查物资保管账卡档案是否建立健全并不定期与相关资料、账簿核对。
9
操作人员反馈不属于采购监督方式。
10
抽样风险,是指内部审计人员依据抽样结果得出的结论与总体特征不相符合的可能性。
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