《内部审计工作规定》规定所称内部审计,是指对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的()、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。

发布于 2021-04-16 17:54:02
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