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审计部◆对于已采取纠正措施的事项,内部审计人员不需要深入检查。
发布于 2021-08-16 20:25:10
【判断题】
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萌萌萌?
2021-08-16
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
审计部◆仓储保管情况审计,应审查物资保管账卡档案是否建立健全并不定期与相关资料、账簿核对。
2
审计部◆审查超过采购合同的进货数量和提前到货的采购是否经过适当批准,属于采购合同审计内容。
3
审计部◆操作人员反馈不属于采购监督方式。
4
审计部◆审计组应当在实施必要的审计程序后,及时编制审计报告,期间不需要征求被审计对象的意见。
5
审计部◆已经出具的审计报告如果存在重要错误或者遗漏,内部审计机构应当立即作废。
6
审计部◆内部审计机构开展绩效审计可以减轻或者替代管理层的责任
7
审计部◆内部审计机构和内部审计人员根据实际需要选择和确定绩效审计对象,可以针对组织的全部或者部分经营管理活动,但不可以针对特定项目和业务。
8
审计部◆内部审计与外部审计不应当相互参阅审计报告。
9
审计部◆监事长对内部审计机构质量负责。
10
审计部◆内部审计机构无需详细了解外部审计所采用的审计依据、实施的审计过程及其在审计过程中与组织之间进行协调的情况。
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