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审计部◆在项目管理式物资采购审计模式下,采购计划在报经组织分管领导审批前,可首先提交内部审计人员审核。
发布于 2021-08-16 20:25:01
【判断题】
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yingying520
2021-08-16
越努力 越幸运!
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Lomu
这家伙很懒,什么也没写!
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1
审计部◆初级稽核员以各行社评定分为依据,中级以各稽审中心评定分为依据,高级稽核员由省联社等级评定办公室组织竞聘或考试并经考核后最终确定。
2
审计部◆原则上一级稽核员分值必须达到95分(含)以上。
3
审计部◆三级稽核员分值在75分(含)以上;四级稽核员65分(含)以上,五级稽核员等级60分(含)以上。
4
审计部◆稽核员等级与各行社行政职级挂钩,享受同等级别非领导职务的系数。
5
审计部◆一、二级稽核员应具备高级职称或含审计师在内的两个中级职称,三级稽核员应具备中级经济计师,四级稽核员应具备与本专业相关或相近的中级职称。
6
审计部◆仓储保管情况审计,应审查物资保管账卡档案是否建立健全并不定期与相关资料、账簿核对。
7
审计部◆审查超过采购合同的进货数量和提前到货的采购是否经过适当批准,属于采购合同审计内容。
8
审计部◆操作人员反馈不属于采购监督方式。
9
审计部◆审计组应当在实施必要的审计程序后,及时编制审计报告,期间不需要征求被审计对象的意见。
10
审计部◆已经出具的审计报告如果存在重要错误或者遗漏,内部审计机构应当立即作废。
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