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()是指农商行(农信社)审计机构开展的独立、客观的监督、评价和咨询活动,是农商行(农信社)内部控制的重要组成部分。
发布于 2022-06-07 20:55:49
【单选题】
A 行业审计
B 内部审计
C 交叉审计
D 外部审计
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蓝色多瑙河
2022-06-07
这家伙很懒,什么也没写!
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1
省联社审计机构在开展审计业务时,应充分利用信息技术,进行()分析,确定审计重点和范围,提高审计质量和效率。
2
农商行(农信社)()对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。
3
农商行(农信社)应当根据内部审计工作需要,合理配备内部审计人员,原则上不得少于本机构员工总数的1%,且专职审计人员不应少于()名。
4
按照内部审计全覆盖的要求,每()年至少对本机构全面审计一次,审计形式可为机构审计或审计项目全覆盖。
5
审计整改工作包括:整改实施、整改跟踪、整改()、整改情况报告四个阶段。
6
()是指省联社审计机构从提出审计项目需求到确定审计项目,并对实施审计项目作出计划和安排的全过程。
7
()指审计的预期结果,亦即审计事项应该达到的总体目标,应当具有宏观性和针对性。
8
()指审计对象业务管理、业务活动所属的会计期间和有关审计事项。
9
()指应当接受审计的机构、部门或个人。
10
开展行业审计应遵循以下基本原则:()、保密原则、效益性原则。
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