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稽核
审计通知书由()签发。
发布于 2021-04-25 15:52:11
【单选题】
A 内部审计部门负责人
B 监事长
C 审计组组长
D 项目主审
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安娜尔
2023-04-25
如果你相信自己,你可以做任何事。
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likuniven
这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
稽核内审部应至少每()年开展一次信息科技风险全面审计
2
最高管理者应对支持和持续改进能源管理体系作出承诺,并通过以下活动予以落 实。以下哪个不属于承诺范围?()
3
信息科技审计档案属于定期类的保存期不低于()年。
4
本行内部审计部门应当于每年()对上年度审计计划执行情况进行总结
5
()是指为保证审计工作符合本准则要求,以及其他适用的审计规范而制定和运用的控制政策和措施
6
审计组在审计取证结束后,将审计实施阶段查实的各种问题和事实分类整理,形成
7
当所釆购的用能产品,设备和服务对主要能源使用产生影响时,()应纳入釆购 基准。
8
()是指审计对象针对审计发现问题,采取具体措施进行纠正和改进的过程。
9
审计对象应自收到整改通知书后按月报送整改情况和整改进度,()日内完成全部问题的整改并向稽核内审部报送整改报告及整改台账。
10
()基于数据和其他信息,分析能源效率' 能源使用和能源消耗,以识别主要 能源使用和能源绩效改进的机会。
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