Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
稽核
()是指为保证审计工作符合本准则要求,以及其他适用的审计规范而制定和运用的控制政策和措施
发布于 2021-04-25 15:52:11
【单选题】
A 审计质量控制
B 审计结果运用
查看更多
关注者
0
被浏览
135
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
cr9
2023-04-25
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
甜甜甜心
这家伙很懒,什么也没写!
提问
711
回答
605
被采纳
599
关注TA
发私信
相关问题
1
依据是GB/T23331-2020标准,()是指获得证据并对其进行客观评价,考核 能源管理体系要求执行程度的系统、独立、文件化的过程。
2
稽核内审部应至少每()年开展一次信息科技风险全面审计
3
最高管理者应对支持和持续改进能源管理体系作出承诺,并通过以下活动予以落 实。以下哪个不属于承诺范围?()
4
信息科技审计档案属于定期类的保存期不低于()年。
5
本行内部审计部门应当于每年()对上年度审计计划执行情况进行总结
6
审计通知书由()签发。
7
审计组在审计取证结束后,将审计实施阶段查实的各种问题和事实分类整理,形成
8
当所釆购的用能产品,设备和服务对主要能源使用产生影响时,()应纳入釆购 基准。
9
()是指审计对象针对审计发现问题,采取具体措施进行纠正和改进的过程。
10
审计对象应自收到整改通知书后按月报送整改情况和整改进度,()日内完成全部问题的整改并向稽核内审部报送整改报告及整改台账。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部