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稽核
()负责审批内部审计章程、中长期审计规划和年度审计计划等
发布于 2021-04-25 15:52:15
【单选题】
A 董事会
B 监事会
C 办公室
D 稽核内审部
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2023-04-25
这家伙很懒,什么也没写!
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huzi0086
这家伙很懒,什么也没写!
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1
审计对象应自收到整改通知书后按月报送整改情况和整改进度,()日内完成全部问题的整改并向稽核内审部报送整改报告及整改台账。
2
()基于数据和其他信息,分析能源效率' 能源使用和能源消耗,以识别主要 能源使用和能源绩效改进的机会。
3
()是指根据相关规定对整改过程中未有效履行整改职责的相关责任人进行责任认定和追究的过程。
4
()对内部审计的独立性和有效性承担最终责任;为独立、客观开展内部审计工作提供必要保障;
5
能源方针是由最高管理者正式表述的,有关()的整体意图' 方向和承诺的组 织声明。
6
()对内部审计工作的独立性和有效性进行考核,并对内部审计质量进行评价。
7
能源评审是基于数据和其他信息,分析能源效率、能源使用和能源消耗,以识别 主要能源使用和()的机会。
8
()直接领导审计工作,是审计工作第一责任人,负责确保内部审计工作的独立性
9
党委书记(董事长)定期()听取审计工作汇报。
10
()定期(至少每半年)听取审计工作汇报,督促落实内部审计工作规划、年度审计项目规划、审计发现问题整改和内部审计队伍建设等重要事项。
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