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稽核
()定期(至少每半年)听取审计工作汇报,督促落实内部审计工作规划、年度审计项目规划、审计发现问题整改和内部审计队伍建设等重要事项。
发布于 2021-04-25 15:52:18
【单选题】
A 董事长
B 行长
C 监事长
D 稽核内审部负责人
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zoulang_2007
2023-04-25
这家伙很懒,什么也没写!
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sdntb
这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
()负责审批内部审计章程、中长期审计规划和年度审计计划等
2
()对内部审计工作的独立性和有效性进行考核,并对内部审计质量进行评价。
3
能源评审是基于数据和其他信息,分析能源效率、能源使用和能源消耗,以识别 主要能源使用和()的机会。
4
()直接领导审计工作,是审计工作第一责任人,负责确保内部审计工作的独立性
5
党委书记(董事长)定期()听取审计工作汇报。
6
()是内部审计工作的直接责任人,负责组织落实审计工作,是完成审计任务、保障审计质量、落实审计整改、加强审计队伍建设等直接责任人
7
()负责遴选或推荐内部审计部门负责人。
8
内部审计是风险管理和内部控制的第()道防线,履行再监督职责。
9
内部审计人员原则上不得少于本行员工总数的()%。
10
原则上对重点业务及风险领域的审计每年应不少于()次。
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