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稽核
审计报告未经有权人批准,任何单位、组织和个人不得以任何方式对外或向无关人员披露报告全部或部分内容。
发布于 2021-04-25 15:58:05
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186****0683
2023-04-25
这家伙很懒,什么也没写!
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qutui
这家伙很懒,什么也没写!
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1
审计对象对提供审计人员的资料完整性和真实性负责,本行审计人员对审计对象提供不完整或虚假资料形成的审计风险,不承担审计责任。
2
审前调查应充分利用审计信息系统分析结果,采取现场调查、非现场调查高度融合等方式开展。
3
审计工作方案是内部审计部门为了统一组织多个审计组实施审计项目而制定的总体工作计划,是制定审计实施方案的主要依据
4
为增强营养成分加入食品的天然或人工合成的属于天然营养范围的食品添加 剂称为()。
5
本行内部审计部门原则上应在实施审计前,向审计对象送达审计通知书
6
下列三种常用防腐剂按毒性从弱到强排列依次为()。
7
通报审计结果应依法保守国家秘密和审计对象的商业秘密,并充分考虑可能产生的社会影响,不得危及国家安全、社会稳定和本行安全。
8
整改问责措施根据《珠海农商银行员工轻微违规行为处理办法》及《珠海农商银行员工违规行为处理办法》等有关规定执行。
9
属于革兰氏阴性菌的是()。
10
本行将审计发现问题整改情况纳入各单位及其负责人的考核范围。
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