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稽核
通报审计结果应依法保守国家秘密和审计对象的商业秘密,并充分考虑可能产生的社会影响,不得危及国家安全、社会稳定和本行安全。
发布于 2021-04-25 15:58:06
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555844hhh
2023-04-25
这家伙很懒,什么也没写!
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审计工作方案是内部审计部门为了统一组织多个审计组实施审计项目而制定的总体工作计划,是制定审计实施方案的主要依据
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为增强营养成分加入食品的天然或人工合成的属于天然营养范围的食品添加 剂称为()。
3
本行内部审计部门原则上应在实施审计前,向审计对象送达审计通知书
4
审计报告未经有权人批准,任何单位、组织和个人不得以任何方式对外或向无关人员披露报告全部或部分内容。
5
下列三种常用防腐剂按毒性从弱到强排列依次为()。
6
整改问责措施根据《珠海农商银行员工轻微违规行为处理办法》及《珠海农商银行员工违规行为处理办法》等有关规定执行。
7
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8
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9
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10
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