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审计单选、多选
( )审计人员测试现金内部控制的内容及方法有()。
发布于 2021-04-26 00:23:26
【多选题】
A 审查现金截止期;
B 检查财务专用章是否专人保管;
C 出纳与会计职责是否严格分离;
D 现金是否定期盘点核对;
E 现金收付是否按规定程序及权限办理。
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叫地主
2023-04-26
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
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( )审计机关在对某国有银行的信贷业务实施审计时,审计人员调阅了某企业信贷档案,与企业负责人、信贷经理座谈,并实地查看了抵押的房产,为跟踪贷款资金的流向,延伸检查了其他相关单位。在这一审计过程中,审计人员采取的取证方法有( )。
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5
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6
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7
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9
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