Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
审计单选、多选
( )审计人员评价内部控制时,认为被审计单位以下部门应相互独立的有()。
发布于 2021-04-26 00:23:28
【多选题】
A 存储部门与材料使用部门;
B 生产计划制订与审批;
C 保管与会计记录;
D 采购与保管;
E 保管与盘点检查。
查看更多
关注者
0
被浏览
141
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
tzy789
2023-04-26
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
555844hhh
这家伙很懒,什么也没写!
提问
733
回答
946
被采纳
946
关注TA
发私信
相关问题
1
明确是否存在肾衰竭,在临床中常规使用的指标是:( )。
2
( )审计人员测试现金内部控制的内容及方法有()。
3
( )审计人员对被审计单位的采购业务进行实质性测试,审查的内容有( )。
4
急性肾小管坏死的常见原因包括:( )。
5
( )审计人员发现被审计单位将办公用固定资产作为生产用固定资产计提折旧,可能导致的结果有( )。
6
能够引起低血钾的利尿剂为:( )。
7
( )审计人员通过直接向应收账款债务人进行肯定式函证,可以证实的内容有( )。
8
女性性激素的主要作用有:( )。
9
( )审计人员违法违纪取得的财物,依法予以()。
10
( )审计人员应根据审计目的,从审计事项实际出发,选用适当的审计标准,并考虑审计标准的()。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部