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稽核
内部审计是风险管理和内部控制的第()道防线,履行再监督职责。
发布于 2021-04-25 15:52:20
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hyz860210
2023-04-25
这家伙很懒,什么也没写!
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wknu
这家伙很懒,什么也没写!
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1
()直接领导审计工作,是审计工作第一责任人,负责确保内部审计工作的独立性
2
党委书记(董事长)定期()听取审计工作汇报。
3
()定期(至少每半年)听取审计工作汇报,督促落实内部审计工作规划、年度审计项目规划、审计发现问题整改和内部审计队伍建设等重要事项。
4
()是内部审计工作的直接责任人,负责组织落实审计工作,是完成审计任务、保障审计质量、落实审计整改、加强审计队伍建设等直接责任人
5
()负责遴选或推荐内部审计部门负责人。
6
内部审计人员原则上不得少于本行员工总数的()%。
7
原则上对重点业务及风险领域的审计每年应不少于()次。
8
()年(含)以后的传票发给事后监督中心调取,()年之前的传票由当时交易机构调取,填写《珠海农商银行会计档案调阅申请书(内部适用)》,经办人和一把手签字,无须盖章。
9
贷款利息减免内部职权由( )行使
10
不良贷款减免业务,采取以物抵债的,原则上只能给予减免( )利息。
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