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根据集团公司内部控制手册,财务金融股权投资业务需开展标的项目法律、财务、税务、资产尽职调查工作,各部门根据分工对尽职调查报告的准确性、可靠性、完整性、合法性、合规性进行审查把关。
发布于 2022-03-23 13:27:20
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刘明明
2022-03-23
成功来自使我们成功的信念。
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根据集团公司内部控制手册,违反投资决策程序,导致投资于不符合公司发展战略或提高投资效益的项目,从而使投资失败,是投资决策及管理业务风险之一。
2
根据集团公司内部控制手册,对国内外政治经济形势分析把握偏差过大是发展战略研究面临的主要风险之一。
3
根据集团公司内部控制手册,对集团公司发展缺乏统筹安排,战略性、全局性、系统性考虑不足是发展战略研究面临的主要风险之一。
4
根据集团公司内部控制手册,对国内外政治经济形势分析把握偏差过大不属于企业战略发展研究的主要风险。
5
根据集团公司内部控制手册,投资项目在决策阶段要进行财务效益指标评估论证。
6
根据集团公司内部控制手册,档案管理属于投资决策及管理的关键业务环节。
7
根据集团公司内部控制手册,投资决策及管理要建立追责制度,对因信息提供不真实、主观因素或已经提示的客观因素导致的投资失败,追究相关单位和当事人责任。
8
根据集团公司内部控制手册,所有项目投资都属于关键环节项目论证及决策管理的内容。
9
根据集团公司内部控制手册,境外投资项目应明确和落实项目尽职调查部门、人员的尽职责任,保持相对独立性。
10
根据集团公司内部控制手册,境外投资项目应识别、评估项目重要风险,制定相应的应对措施(其中一类项目确定实际与可研偏离的容忍度),将风险控制在可接受的范围内。
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